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仙女湖区委宣传部(信息化中心)2025年部门预算编制说明

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目录

第一部分仙女湖区委宣传部(信息化中心)概况

(一)部门主要职责

(二)部门基本情况

第二部分仙女湖区委宣传部(信息化中心)2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

(二)预算支出情况

(三)财政拨款支出情况

(四)政府性基金情况

(五)国有资本经营预算情况

(六)机关运行经费等重要事项的说明

(七)国有资产占用情况说明。

(八)政府采购情况说明

(九)预算绩效情况说明

二、2025年“三公经费预算情况说明

第三部分仙女湖区委宣传部(信息化中心)2025年部门预算表

第四部分名词解释

第一部分仙女湖区委宣传部(信息化中心)概况

(一)部门主要职责:

组织实施宣传思想、精神文明、信息化、文联、社联等工作。具体负责意识形态、理论武装、新闻宣传、社会宣传、新媒体宣传、融媒体建设、新时代文明实践中心建立与管理、学习强国系统建立与运营、网络信息安全、舆情信息报送和处置、精神文明建设、文明单位创建、文明城市创建、乡风文明、新时代文明实践、网站建设管理,互联网信息安全管理,政务信息公开、视频会议系统等,负责对各乡镇办、区委各部门、区直各单位宣传思想、精神文明建设、信息化、文联、社联等工作进行指导督导考核工作。

(二)部门基本情况

编制人数6人,其中:行政编制5人、事业编制1人。

第二部分仙女湖区委宣传部(信息化中心)2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年度部门预算收入656.83万元,其中:财政拨款收入安排610.85万元、其他收入45.98万元,是收入预算总额的100%,同比上年减少21.62%,原因是缩减预算以及上年结余资金减少。

(二)预算支出情况

2025年区信息化中心预算支出总额为656.83万元。比上年减少21.62%,原因是缩减预算以及上年结余资金减少。

(三)财政拨款支出情况

2025年区财政金融局拨款支出预算610.85万元,比上年减少17.08%,原因是上年结余资金减少、总支出减少,占支出预算总额的100%。具体支出情况是:一般公共服务支出577.19万元,占支出预算总额的94.49%;社会保障和就业支出17.13万元,占支出预算总额的2.8%;卫生健康支出4.44万元,占支出预算总额的0.73%;住房保障支出11.44万元,占支出预算总额的1.88%。

(四)政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位2025年公用经费预算数为10.04万元,其中办公费0.2万元、邮电费0.74万元、公务接待费4.6万元;其他交通费4.5万元,与去年基本持平。

()国有资产占用情况说明。

截至2025年1月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元以上专用设备0台(套)。

(八)政府采购情况说明

2025年部门政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

()预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为610.85万元,其中基本支出127.33万元,项目支出529.5万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年我单位“三公”经费年初预算安排4.6万元。其中:

因公出国(境)费0万元,原因:本单位无出国(境)安排。

公务接待费4.6万元,同比增加130%,原因上年结转减少。

公务用车运行维护费费0万元,原因:本单位无公车。

公务用车购置费为0,原因:车改单位。

第三部分仙女湖区委宣传部(信息化中心)2025年部门预算表

九张表(详见附表)

第四部分名词解释

1、一般公共服务(类)-财政事务(款)-行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、财政拨款收入:财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

4、其他收入:指单位自有资金,即预算外资金收入。

仙女湖区委宣传部(信息化中心)2025年部门预算公开表

仙女湖区委宣传部(信息化中心)2025年部门整体支出绩效目标表

仙女湖区委宣传部(信息化中心)2025年重点项目预算绩效目标表